如何有效实施内部控制审计
讲师:曹尚银
课程介绍

内部控制是组织为实现目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果而采取的各种政策和程序的组合,是一个组织赖以生存和发展的前提和基础。开展内部审计工作可发现执行工作职责中存在的风险,并对此风险进行分析,提出完善的措施,它具有及时性、针对性、可行性的优势,及时调整决策,减少不必要的经济损失。

本课程教会大家如何有效实施内部控制审计,督促单位完善内控制度,提高财政资金的使用效率,防止腐败漏洞,减少职务犯罪行为的发生。

曹尚银老师是北京兴华会计师事务所审计与咨询团队高级经理,从业十年来专注于资本市场IPO、再融资以及企业内控咨询等领域,为众多上市公司、国有企业、外商投资企业以及拟上市公司提供财务与内控审计服务、并购交易支持、企业管理咨询、税务咨询等方面综合服务。熟悉上市公司年报审计、并购重组、IPO、股改验资、新三板挂牌等业务流程。多次受聘给地方审计机关及国有上期企业讲授审计与内控等相关工作。